カブシキカイシャロウムギョウセイ
- 東京都/品川区
- 特典あり
- 労務・賃金
- グローバル
- 財務・税務・資産管理
- その他
押さえておくべき
『海外勤務者の税務実務』
~激化する各国税務当局による認定課税への対応策~
【ポイント】
①日本企業のウイークポイントを克服し実践すべき対策や留意事項を解説
②重要基礎概念から実務上のポイントまでをアドバイス
③日本および新興国など諸外国の税制や税務当局の最新動向を紹介
- 開催日時
- 2019/04/18(木) 10:00 ~ 16:00
- 参加費
- 29,160円
- 開催地
- 東京都品川区
- 特典
- ※昼食はお弁当をご用意してます。
セミナー概要
企業のグローバル化が進む中で、国境を越えて移動する海外出張者・出向者や、国境をまたいだ職務兼任をする役員に対しては、BEPSをはじめ世界の税務当局が厳しい課税を行い始めました。実際に税務当局の裁量によって事実認定されて想定外に多額の追徴金や罰金を受ける事例が散見されており、これらに対抗するには、あらかじめの税務対策が必須となってきています。
<主な内容>
Ⅰ 日本所得税の特徴と居住形態の変更の留意点
1.税務上の居住者の定義
2.非居住者に対して源泉徴収は必要か
3.海外赴任直前・直後に行うべきこと
Ⅱ 本社役員が海外職務を兼任する場合の問題点
1.役員に対する課税の特殊性
2.費用負担はどう決定すべきか
3.役員の兼任による法人・個人の二重課税
Ⅲ 二重課税はどうすれば排除できるか
1.国際的な二重課税が生じる理由
2.グロスアップ課税のインパクト
3.外国税額控除(FTC)とは
4.租税条約の恩典を受けるための要件
Ⅳ 海外勤務者のコスト負担をめぐる問題
1.海外出向者の人件費は出向元で負担できるのか
2.寄附金の認定課税とは何か
3.海外出張者のコストはマークアップ請求が必要か
Ⅴ 最近の海外税務事例-中・印・越・米・英等
1.海外出張者が免税される要件
2.厳しい実質的雇用主の概念
3.海外勤務者と恒久的施設(PE)課税
4.技術支援とノウハウ移転の違い
5.日印社会保障協定施行の影響
Ⅵ 海外勤務者の退職金・年金受給の問題点
1.海外で多額な税金が課されてしまう理由
2.二重課税を回避する方法はあるか
3.日本の退職年金は海外で課税されるのか
※同業他社様お断りする場合がございます
講師情報
EY税理士法人
パートナー 税理士
平井 和美氏他(ヒライ カズミ)
【略歴・著書】
1987年から国際税務に携わり、1991年税理士登録。アジア金融危機の1997~2000年はタイに駐在し、日系企業の再編等を支援。現在はEY税理士法人にて、戦略的モビリティ制度の構築、グローバル・エグゼクティブ報酬プラン、株式報酬、退職年金等、多国籍企業のクロスボーダー税務コンサルに従事。主な著書に『ストックオプションの設計・会計・税務』(中央経済社)、『管理規程・契約書の整備で理論武装する海外勤務者をめぐる認定課税リスクの低減策』(経理情報)、『海外出張者・勤務者に係る税務』(税経通信)
詳細情報
開催日時 | 2019/04/18(木) 10:00 ~ 16:00 (受付2019/04/18(木)09:30~) |
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会場住所 | 東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル3F |
会場名 | 株式会社労務行政 セミナールーム |
講師 | 平井 和美氏他 |
受講費 |
29,160円 (支払い方法/受講される方の所属、役職、氏名を要望欄に必ずご記入ください。 お申込後、請求書と受講票をお送り致します。原則開催日の前日までにお振込みください。) |
定員 | 30名 |
特典 | ※昼食はお弁当をご用意してます。 |
申込期限 | 2019/04/15(月) 15:00 |
申込後のキャンセル期限 | 2019/04/15(月) 12:00 |
受講対象 | 若手・中堅社員人事・労務その他 |
主催 | 株式会社労務行政 |